依据公司年度审计方案组织,集团审计部拟于20XX年XX月XX日-20XX年XX月XX日,对你公司(你部分)进行XX惯例审计,请给予帮忙合作(履行专人担任)并在20XX年XX月XX日前备齐审计所需相关材料。
20XX年X月XX日-20XX年X月XX日货币资金审计;成本费用审计;出售的收益及应收款审计;费用及其他出入审计;收购、出售及合同流程审计;各项办理制度及事务流程审计;公司各运营目标履行作用审计等。
1、审计小组自发出通知书之日至集团审计部进行审计外勤作业前,请供给必要的作业条件,如作业地址、电源、网络等必要作业所需环境。
2、请组织一个内审发动会,在审计项目组抵达后进行审计发动交流,参与人为XX总、XX总、审计小组成员、你公司领导、财政经理、各事务部分担任人。(开始组织X月X日上午X:30)
3、请做好有相关的材料的预备作业,在收到此通知书之日至审计部进行审计[各类审计模板干货资源重视大众号内审网可查阅获取,内审网注]外勤作业前依照附件《需预备材料清单》,并签署《声明书》于审计组出场后交于审计组。
4、审计期间,审计触及的部分及有关人员原则上不组织出差。如需加班时,请组织有关人员合作。
3、营业执照复印件、各年度的财政凭据、财税审计报告、报表、年度交税总表。
11 、收购办理制度(ISO),供货商办理制度、预备2017年供货商资质材料备检。
1、我公司已依照有关规定法令、会计准则及福光惠利的办理要求编制各项财政报告,财政报告已客观实在反映了公司的运营情况和运营效果。
2、我公司将依照内部审计所需,供给财政、事务等有关的材料,并对所供给的有相关的材料的完整性、及时性、正确性担任。